Совсем недавно разработчики добавили в программу 1С новый функционал для целей регистрации и учета налогов по импортируемому товару. Это значительно облегчает бухгалтерский труд и приводит к объединению ведения всех бухопераций в одном модуле. В моей статье предлагаю изучить, как сформировать заявление о ввозе товара в 1С и какие действия для этого нужно предпринять.
Когда необходимо заявление о ввозе товара
Компания-импортер обязана в своей работе заполнять заявление на ввоз и направить его в органы ФНС. Это ,в первую очередь, в интересах самой компании, чтобы вычесть НДС и доказать сам факт импорта продукции. Налоговая при этом дает добро на использование нулевой ставки НДСа. От того, насколько корректно и правдиво Вы подадите бумагу, зависит в итоге, сколько Вам предстоит перечислит в бюджет. Заявление о ввозе товара в 1С разработана с основной целью учета налога.
Как сформировать заявление о ввозе товара в 1С: инструкция
Шаг 1 – Настроить исходные параметры
Сначала предложу рассмотреть вариант работы фирмы по нулевой ставке налога. С этой целью стоит наладить работу справочника контрагентов. Дальнейшая задача состоит в применении настроечных параметров по НДСу к Учетной политике фирмы.
Затем Вы находите окно налога в главном, учетной политике, а там уже переходите в настройку налогов и отчетов. Тут потребуется пометить флажком такие сведения:
- Раздельный учет в зависимости от способов учета;
- Ведется отдельный учет входящего НДС.
Учетные параметры играют важнейшую роль при организации последующей работы бухгалтера. Уделите этому как можно больше времени и Вы увидите как упростится ведение бухучета Вашей компании. Наладить работу программы возможно в администрировании параметров учета, там Вы обнаружите настройку плана счетов исходя из контрагентов, входящих счетов-фактур и способов учета. Выбирайте затем учет сумм НДС по приобретенным ценностям.
После этого действия отметьте флаг способов учета. В результате этого к просмотру и обработке добавится строчка способа учета налога в нижеприведенных бумагах, приходящих в компанию:
- Накладная на товар;
- Акт и накладная при поступлении;
- Товары, услуги, комиссия.
Итак, любой поступающий товар в компанию оформляется опцией поступления товаров. При такой покупке у контрагента добавится учетный способ налога на Ваш выбор из вариантов перечня. Далее стоит указать ставку налога, страну-производителя товара и номер ГТД
Дальнейшие настроечные процедуры предлагаю изучать в табличном формате.
№ п\п | Что необходимо настроить | Характеристика |
1 | Программный функционал | В главном разделе есть настройки функциональности. В окне запасов пометьте импортный товар |
2 | Справочник контрагентов | В справочнике поставщиков добавим страны- члены ЕАЭС, куда относят Киргизию, Беларусь, Казахстан, Армению. После добавления государства подсвечиваются строки налогового и регномеров по стране регистрации: УНП и РНН |
3 | Справочник номенклатуры | Его возможно отыскать в справочнике товаров и услуг. На ввезенный товар Вы прописываете код ТН ВЭД. Его потребуется разместить в классификации. Данный классификатор предполагает выбор требуемой позиции согласно перечню |
Читайте также статью ⇒ «Как списать сырье в производство в 1С: инструкция«.
Шаг 2 – Поступление импортируемой продукции
Для начала проведения опции сформируйте документ в покупках, а затем выберите поступление. Любая форма в машине состоит из двух частей: заголовка и таблицы. Так и здесь пропишите в шапке такую информацию:
- Дату бумаги;
- Поставщика, у которого приобрели продукцию;
- Договор покупки;
- Номер товарной накладной.
Табличная часть в свою очередь должна информировать про:
- Бухсчет, на котором будут учитываться товары;
- Название согласно номенклатуре;
- Страна, выпускающая продукт.
Окно НДС предполагает ввод начальных сведений по налогу в Учетной политике. При проведении бухопераций, облагаемых налогом или же нет, Вам придется отметить флаг:
- Раздельного сопровождения учета исходя из его способов;
- Раздельный учет входящего НДС.
Избранный Вами учетный метод и сумма налога заносится в машину Заявлением о ввозе товаров.
Читайте также статью ⇒ «Списание товара со склада в 1С Склад: инструкция«.
Шаг 3 – Оформление поступившего импорта
Машина включает в себя такой функционал, как Поступление товара. Введя его по своей покупке, Вам будут предложены бухпроводки, который Вы в обязательном порядке перепроверяете. По бухучету делается запись:
Дт 01 Кт 60.01
В целях отображения сумм в рамках налогового учета проводка помечается соответствующим признаком. Сопровождая раздельный учет в окне Дебет\Кредит будут созданы такие регистры:
- Импорт товаров из стран таможенного союза;
- Раздельный учет налога с видом движения Приход.
Машина формирует также статотчеты, и для корректного их отображения вовремя вносите требуемые данные. Так, в нашей ситуации, потребуется заполнить вид транспорта, что ввез продукт. Сведения добавляются с применением одноименного справочника и проводится опция.
Читайте также статью ⇒ «Как списать сырье в производство в 1С: инструкция«.
Шаг 4 — Заявление на ввоз и уплате непрямых налогов
Очень важно помнить о перечислении в казну входного налога и с этой целью проводится ряд мероприятий:
- Оплачивается сумма ввозной НДС;
- Направляется налоговую декларацию в Ваш орган ФНС;
- Заявление на ввоз составляется в 4-х экземплярах в электронном формате и в распечатанном виде.
Удовлетворить норму закона возможно через меню покупок, где и формируется собственно говоря Заявление на ввозимый товар. Бумага опирается на опцию поступления и может быть выдана в авторежиме при нажатии на Создать на основании. Как Вы помните, любая опция осуществляется с применением двух путей. Так и Заявление заполняется соответствующей клавишей двумя возможными вариантами:
- Заполнением по поступлениям на основании сразу нескольких бумаг от одного поставщика за отчетный месяц;
- На основе бумаги поступления, используя функционал Добавить из поступления.
Когда Ваша компания применяет способ раздельного учета, в таблице потребуется заполнить строчку способа учета НДС. Остается только провести Заявление в ПО. Перед Вами появятся такие бухзаписи:
Дт 19.10 Кт 68.42
Регистр предъявленного налога фиксирует Приход события предъявленного НДС контрагентом. По заявлению на импорт в поле раздельного учета налога аккумулируются поступившие суммы. Вы вправе вывести на экран и напечатать подобное заявление. ПО содержит статотчет учета перемещения товаров и он сформируется при использовании создания на основании. Также позволено и выгрузить сведения для органов ФНС.
Шаг 5 – Заполняем налоговую декларацию
Каждый бухгалтер знает, что на ввозимый продукт нужно отправлять декларацию по косвенным налогам. Найти ее возможно через поле отчетов в регламентированных отчетах. В первый раздел формы заносится величина налога на импортируемый продукт.
Вид ПО Такси ведет учет всего импорта стран-членов таможенного союза и сюда добавлены коррективы плана бухсчетов и прочие отчетные бланки.
Шаг 6 – Подтверждение оплаты налога
Первое действие бухгалтера заключается в формировании документа списания с расчетного счета. Это делается легко путем разноски выписки обслуживающего банка. Перейдите в операции и затем в регламентные операции НДС. Вам будет предложен перечень, а Вы примените клавишу создания по предложенной опции подтверждение оплаты НДС в бюджет
Машина выдаст Вам новый документ, а Вы его заполняете при использовании одноименного функционала. В авторежиме заносятся сведения в форму согласно созданного ранее заявления на импорт.
Шаг 6 – Как сформировать книгу покупок
Конец любого отчетного периода предполагает работу для дальнейшей выгрузки книги приобретений. С этой целью разработчики заявили о наличии регламентных операций с НДС. От Вас необходимо только сформировать запись, избрать нужную компанию при многокомпонентном учете и применить заполнение. Как результат проведенных манипуляций таблица формы заполняется машиной сама.
Бухсчет 68.42 и 19.10 в обязательном порядкке подлежит обнулению. Проверить это возможно после просмотра оборотно-сальдовой ведомости по такому бухсчету из поля всех отчетов. Эти бухсчета используются при импорте из стран-участников Таможенного союза После этого Вы с уверенностью можете формировать такие отчеты, как декларация по косвенным налогам и по НДС.
Преимущества функция обработки в 1С
Автоматизация учетных процессов не стоит на месте и разработчики решили предложить пользователю уйти от ручного ввода данных и предложить функционал обработки. Это разрешит Вам:
- Вносить новшества не изменяя коды вервии ПО;
- Создавать заявления на импрот в авторежиме. Статотчетность также формируется без Вашего участия по договорам и поставщикам, применяя сведения уже внесенной Вами информации до этого в поле поступления товаров и услуг;
- Вы вправе выгружать массивы данных для различных проверяющих организаций и отправлять их а режиме реального времени онлайн с помощью 1С или прочее ПО.
Отчеты выдаются регламентированные на основе утвержденных по нормативным актам бланках. Разработаны допреквизиты, которые аккумулируют информацию о всех поступающих в компанию счетах-фактурах, а именно датах, номерах и спецификациях. Номенклатура хранит данные о кодах ТНВЭД.
Для того, чтобы в дальнейшем все корректно работало, вам предстоит проделать подготовительные мероприятия. Сначала сделайте разноску поступивших бумаг от поставщиков. Затем занесите допсведения по бумаге и номенклатуре. Затем откройте модуль обработки и примените автозаполнение. И вот перед Вами доступен список данных для автозаполнения заявления на импорт и статотчетов. Нажмите на формирование и Вы получите уже заполненные информацией отчетные формы, полностью подготовленные к отправке или загрузке.